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上会通报内部财务审计情况
发布时间:2010-01-21     页面功能:【字体: 】 视力保护色-【 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色) 】  【关闭窗口
     
      1月21日上午,学院纪委书记何忠、副书记兼监察审计室主任陈维彬在四方后勤有限公司中层领导干部年终工作会上,就公司的内部财务审计情况进行了通报。
      何书记指出,学院审计组于2009年10月10日至11月20日,对四方公司2008年1月-2009年8月的财务收支情况进行了送达审计。根据该单位会计报表、会计账簿、会计凭证、经济合同、文件资料等,对其财务收支的真实性合法性、内部控制制度的健全性有效性和资金管理的效益性进行审查评价。在审计过程中,得到了四方公司和计财处的积极支持和配合。审计结果认为,四方公司的会计资料基本真实地反映了该单位的财务收支情况,较好地落实了学院下达的拨款指标,各项内部控制制度不断趋于完善。但也需进一步加强财务核算监督和合同签订与执行、采购配送与仓库、销售与应收账款、对外投资与风险等内部控制管理。要切实认清制度管理的核心作用,建立健全和严肃执行规章制度。
 
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